• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/121 Tel.poplatok 2020 85,28 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. 10.05.2021
    Faktúra DF2021/175 potraviny ŠJ 156,67 s DPH 30.12.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2023/3 tel.poplatok, internet 12/22 69,79 s DPH 08.01.2023 Slovak Telekom a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/2 systémová podpora URBIS 1-3/23 75,00 s DPH 04.01.2023 MADE spol. s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2023/1 výkon zodpovednej osoby 1/23 43,20 s DPH 02.01.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2022/207 BOZP 12/22 60,00 s DPH 25.01.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
    Faktúra DF2022/206 vyúčtovanie plynu 1-12/22 1 035,13 s DPH 17.01.2023 MET Slovakia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2022/204 elektrina 12/22 805,54 s DPH 03.01.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
    Faktúra DF2021/181 potraviny 347,75 s DPH 30.12.2021 Viera Kallinová 11.08.2022
    Faktúra DF2021/180 virtuálna knižnica 2022 149,04 s DPH 30.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/179 predplatné pre riaditeľov škol 01.9.21-31.8.22 12,00 s DPH 31.12.2021 Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group 11.08.2022
    Faktúra DF2021/178 kancelárske potreby 7,55 s DPH 22.12.2021 DELFIN - Ing. Gabriel Melczer 11.08.2022
    Faktúra DF2021/177 potraviny ŠJ 188,63 s DPH 30.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/176 potraviny SJ 117,31 s DPH 29.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/174 potraviny ŠJ 173,50 s DPH 29.12.2021 Andrea Kissová 11.08.2022
    Faktúra DF2023/5 papier,papierové utierky 433,14 s DPH 15.01.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2023
    Faktúra DF2021/173 florbal set 261,35 s DPH 21.12.2021 Necy s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/172 ochranné pomôcky, dezinfekcia 447,00 s DPH 21.12.2021 Farmer center s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/171 strava -ukončenie roka SF 150,00 s DPH 20.12.2021 VMD R.A.M. s.r.o. 11.08.2022
    Faktúra DF2021/170 spracovanie miezd 11/21 120,56 s DPH 20.12.2021 Mesto Želiezovce 11.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/610