|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
matematický KLOKAN štartovné
|
100,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
kancelársky papier
|
107,76 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
potraviny
|
261,77 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
pracovná obuv ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
a-max oopp, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
voda 3/22
|
42,78 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
BOZP 3/22
|
60,00 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
potraviny
|
254,15 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
papierové utierky
|
74,52 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
mzdy 3/22
|
115,08 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
tel.poplatok, internet 8/23
|
45,89 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |