|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
potraviny ŠJ
|
156,67 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
virtuálna knižnica 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
potraviny
|
347,75 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Viera Kallinová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
potraviny ŠJ
|
188,63 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
potraviny SJ
|
117,31 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
potraviny ŠJ
|
173,50 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Andrea Kissová |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
kancelárske potreby
|
7,55 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
ochranné pomôcky, dezinfekcia
|
447,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Farmer center s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
florbal set
|
261,35 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
strava -ukončenie roka SF
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
BTS, OPP 11/21
|
30,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Ladislav Matyó |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
spracovanie miezd 11/21
|
120,56 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
7,55 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
DELFIN - Ing. Gabriel Melczer |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás ochranné pomôcky,COVID 19, dezinfekciu
|
447,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Farmer center s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás floorbalový set
|
261,35 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Necy s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
vodné 11/21
|
45,37 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás predplatné riaditeľov,škol
|
12,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen skupiny Komensky Group |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás pohostenie pre učiteľov,zo SF - ukončenie roka
|
150,00 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
VMD R.A.M. s.r.o. |
|
Mgr. Peter Struhár |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
nákupné poukážky SF
|
400,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Tel.poplatok 11/21
|
65,48 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |