Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/163 tel.poplatok, internet 8/23 45,89 s DPH 08.09.2023 Slovak Telekom a.s. 08.09.2023
Faktúra DF2023/162 výkon zodpovednej osoby 9/23 43,20 s DPH 08.09.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/161 výkon zodpovednej osoby 8/23 43,20 s DPH 08.09.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/160 výkon zodpovednej osoby 7/23 43,20 s DPH 08.09.2023 Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/157 pitná voda SF 16,50 s DPH 07.09.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. 08.09.2023
Faktúra DF2023/156 spot.materiál 55,90 s DPH 05.09.2023 Karol Vincze 08.09.2023
Faktúra DF2023/158 elektrina 8/23 421,43 s DPH 05.09.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
Faktúra DF2023/155 potraviny 440,44 s DPH 31.08.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. 08.09.2023
Objednávka O2023/56 Objednávame si u Vás pitnú vodu 3ks 16,50 s DPH 31.08.2023 Aquaunion s.r.o. r.s.p. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Faktúra DF2023/154 plastové okno 1200*500 s ALU 384,00 s DPH 22.08.2023 Hegedus Vojtech 08.09.2023
Faktúra DF2023/149 maliarske potreby 139,35 s DPH 18.08.2023 Ildikó Líšková drogéria 08.09.2023
Faktúra DF2023/148 cistiace prostriedky 427,16 s DPH 17.08.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/147 mzdy 7/23 104,12 s DPH 17.08.2023 Mesto Želiezovce 08.09.2023
Faktúra DF2023/146 koberec IMAGO 194,96 s DPH 16.08.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 08.09.2023
Objednávka O2023/55 Objednávame si u Vás riedidlo, minivalček, šroby,,vrecia do kosa, tesnenie, servítky, hubka, drátenk,utierka, jar, mikroténové vrecká 55,90 s DPH 15.08.2023 Karol Vincze Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Faktúra DF2023/153 koberec metráž Rambo 530*300 562,72 s DPH 15.08.2023 Friendly Stores s.r.o. 08.09.2023
Faktúra DF2023/152 elektrina 7/23 359,93 s DPH 02.08.2023 ZSE Energia, a.s. 08.09.2023
Faktúra DF2023/145 BOZP,PO 7/23 60,00 s DPH 01.08.2023 Ladislav Matyó 08.09.2023
Objednávka O2023/53 Objednávame si u Vás koberec metráž Rambo-,Bet 70 Rozmer metrového tvaru 530*300,PVC podlaha Alfa Aspin 600*300,600*200 562,72 s DPH 31.07.2023 Friendly Stores s.r.o. Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
Objednávka O2023/51 Objednávame si u Vás syntetickú farbu 6050 4,5l,syntetickú farbu 7550 0,7l, valček 7ks 139,35 s DPH 31.07.2023 Ildikó Líšková drogéria Mgr. Peter Struhár riaditeľ školy 08.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/610